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三泰集团公司物资采购审计

作者:李三喜 朱加永物资采购审计集团公司物资采购计划案例介绍执行情况维尼纶厂审计小组采购部门

摘要:[案例介绍一] 三泰集团公司审计部审计小组经过对三泰维尼纶厂2007年物资采购计划的编制与执行情况的抽样审核,发现存在以下问题:物资需用计划申报基础工作不规范;物资需用计划审核不严;采购计划变更未通知采购部门,造成采购物资无法使用;计划不准,形成积压。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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