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全国内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用理论研讨综述

中国内部审计协会金融机构治理综述控制风险论文刊载经验交流会

摘要:2007年12月10日至12日,中国内部审计协会在广东省深圳市召开了全国内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用理论研讨暨经验交流会。在各会员单位的积极参与和推荐下,本次研讨共收到论文88篇、经验材料6篇。现将理论研讨综述和获得一等奖的3篇论文刊载如下,以飨读者。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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