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积极主动 持续改进 为集团公司加强管理提高效益服务

中国核工业集团公司管理工作持续改进积极主动效益服务内部审计部门科学发展观内部控制制度

摘要:2007年是中国核工业集团公司(以下简称集团公司)深入贯彻落实科学发展观的重要一年,是推进产业发展和自主创新取得实效的关键一年。集团公司审计部紧密围绕集团公司中心工作,树立新型审计理念,科学整合审计资源,逐步推进工作转型,持续改进审计方法,加大审计力度,有序推动风险管理工作,在促进集团公司加强管理、防范风险、提升企业价值、实现经营目标上下工夫,积累了一些好的经验。截止2007年底,集团公司内部审计部门共开展审计项目693项,其中集团公司审计部直接审计24项,查出违规金额5725万元,促进增收节支1654万元,提出审计建议1118条,当年被采纳86%,促进单位建立完善内部控制制度81项,向监察部门移送案件1件。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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