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一份来自G集团公司内部审计发展与转型的调查

作者:袁文强; 余建国; 朱小军审计发展g集团公司中国内部审计协会企业内部审计内部审计工作财务审计管理审计风险管理

摘要:根据《中国内部审计协会2006至2010年工作规划》,今后五年中国内部审计协会将“推进内部审计工作基本实现从以真实性、合规性为导向的财务审计为主向以真实性、合规性为导向的财务审计和以内部控制和风险管理为导向的管理审计并重的全面转型与发展,促进内审事业逐步实现法制化、规范化、现代化”。正确认识国有大型企业内部审计的发展,对于促进国有大型企业内部审计的顺利转型具有较强的针对性。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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