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中国航空工业第一集团公司党组关于进一步加强内部审计工作的决定

中国航空工业第一集团公司内部审计工作特大型国有企业中国内部审计协会国有军工企业审计组织体系审计队伍建设审计工作方法

摘要:中国内部审计协会提出推进内部审计工作实现从以真实性、合规性为导向的财务审计为主向以真实性、合规性为导向的财务审计和以内部控制和风险管理为导向的管理审计并重的全面转型与发展。中国一航审计部门以适应特大型国有军工企业突破传统领域、进入战略转型时期加大内部管理和风险控制的客观需要为基本出发点,努力探索适合集团公司转型与发展的内部审计新模式、新路子,并取得了卓有成效的成果。中国一航党组印发了《关于进一步加强内部审计工作的决定》,对加强审计工作的领导、改造审计组织体系、加强审计队伍建设、改进审计工作方法、发挥审计结果作用等方面作出了明确规定;集团公司审计部门在实践中大胆尝试新办法,就重大投资项目反向论证和围绕管理和效益开展物资采购供应系统审计等进行了有益探索。本刊对中国一航审计做简要的专题介绍,意在对国有企业,特别是特大型国有企业的内部审计工作,起到交流借鉴,相互促进的作用。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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