作者:田远佑; 曹雪晖; 马辰计算机信息技术内部审计部门基层央行路径应用电子化进程监督客体业务管理
摘要:如何利用计算机信息技术适应监督客体的电子化进程,加强业务管理、强化内部控制是当前基层央行内部审计部门亟待研究的课题。
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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
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