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港口企业全面预算审计探析

作者:孙明预算审计港口企业大连港集团有限公司内控制度建设集团公司管理工作全面预算业务领域

摘要:几年来,大连港集团有限公司通过开展全面预算审计,在实践中不断探索和积累经验,为推动和促进集团公司全面预算管理工作发挥了积极的作用。同时也进一步拓展了内审业务领域,为促进企业内控制度建设,服务于集团公司经营管理和投资决策取得了较好的效果。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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