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稳步推进中国人寿的内部审计事业

内部审计审计事业先进性教育活动年度工作计划内部控制体系公司党委领导系统

摘要:2005年,审计部在总公司党委、总经理室的支持下,领导系统内部审计人员,积极贯彻落实科学发展观,在深入开展先进性教育活动的同时.按照年度工作计划,积极围绕改革与创新,不断深化公司内部审计改革,全面推进五级内部控制体系建设和落实,并抓住公司管理的重点、难点,创新审计方式,扎实有效地开展各项审计工作,各方面工作均取得了较大进展。2005年,系统审计人员完成审计项目8290个.投入8533人次、33269个现场工作日,提出管理建议5611条。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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