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做好内部审计工作 完善国有资产监管

国有资产监管工作内部审计工作国有资产投资经营公司企业改制重组激励与约束机制国有资产流失违规资金公司领导公司成立审计项目

摘要:我公司是国有资产投资经营公司,于2000年5月成立。公司的内部审计工作是国有资产监管工作的重要一环,始终得到公司领导高度重视。自公司成立以来,审计部每年平均完成大小内部审计项目25项,调整违纪违规或业务处理不当资金4500多万元,收缴违规资金270多万元,避免国有资产流失近800万元,为国有企业改制重组的顺利完成,企业激励与约束机制的建立、完善和提高企业的管理水平做出了贡献。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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