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基层人行内控评审的难点及对策

作者:王予蒙; 李雪冰中国人民银行基层银行内部控制评审工作内部审计信息交流平台

摘要:近年来,人民银行一些中心支行立足实际积极探索,尝试开展内部控制评审工作,并取得阶段性的成果。对于内部控制评审这项涉及面广、内容多、技术性系统性强的全新工作,如何做到科学规范,提高评审质量,增强评审效力,进一步推动评审工作深入发展,已成为人民银行内审系

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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