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内审为企业发挥“脱水”功能

作者:程建明; 王骏; 郭茂年内部审计工作湖北广济药业股份有限公司基本建设审计采购审计

摘要:民营企业——湖北省广济药业股份有限公司充分发挥内审职能作用,近3年来为公司审减支出、节约资金近3900万元。其中基建工程支出审减1900万元,比价审计审减1968万元。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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