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内部审计外部化若干问题评析

作者:杨帆内部审计现状评价创新外部化

摘要:目前,我国内部审计制度模式存在着诸多弊端,未能充分发挥内部审计的应有功能。在经济全球化的动态背景下,我国内部审计模式充分借鉴国际内部审计发展的经验,探索适合经济发展要求的内部审计制度模式,同时采取相应的对策和措施,使内部审计资源与外部审计资源达到最优配置。将促进我国经济建设与内部审计事业健康、规范的发展。

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消费导刊

《消费导刊》(CN:11-5052/Z)是一本有较高学术价值的大型半月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《消费导刊》杂志是由中国轻工业联合会主管主办的工业经济类部级杂志;以经济界知名专家、学者为资深后盾,整合资源优势;秉承“前沿、高端、独到”的办刊原则,关心产业结构和消费者的心路历程。

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