HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0

企业增值型内部审计的应用问题阐释

作者:常茂松增值型内部审计审计执行力业绩评估战略规划

摘要:经济发展与市场格局的变化,企业发展遇到更多挑战。尤其是企业内部审计工作,为了更好地适应现代化企业发展要求,积极创新内部审计模式,以增值型内部审计为中心,了解增值型内部审计发展内涵,掌握其应用的影响因素,深入剖析增值型内部审计问题,制定更为全面、系统的解决方案,提高内部审计重视,完善内部审计模式,为企业经济效益、社会效益的实现创造有利条件,真正实现推动企业发展的目的。

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

审计与理财

《审计与理财》(CN:36-1264/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《审计与理财》是广大审计人员、财经院校师生及行政和企事业单位领导、财会和从事经济管理、经济监督、经济研究等广大读者了解审计信息,交流审计与理财工作经验以及探讨审计和理财理论的园地,增长知识的良师益友。获得第二、三、四届华东地区优秀期刊。

杂志详情