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浠水县中医院认真贯彻《规定》精神力促内审工作健康发展

内审工作中医院浠水县精神力健康全过程审计采购行为

摘要:为贯彻《审计署关于内部审计工作的规定》,全面领会和把握《规定》的主要内容,进一步搞好医院内部审计工作,浠水县中医院结合内审工作实际,紧紧围绕该院的热点、重点、难点问题开展事前、事中、事后全过程审计,同时规范物资采购程序和采购行为,参与医院的材料设备采购、零星维修基建工程等招标比价或跟踪询价活动,确保了医院资金的使用安全和使用效果,为医院领导及时提供了决策依据,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

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审计月刊

《审计月刊》(CN:42-1723/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《审计月刊》主要报道党和政府有关审计工作的方针、政策、任务,开展审计理论和实践的探讨,交流审计工作经验,介绍审计案例和国内外审计资料。荣获中文优秀期刊(1992)。

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