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麻城市公路局提高内审质量管控重点项目成效好

公路局麻城市内审质量资金使用效益资金使用管理管控年度审计计划工程项目审计

摘要:麻城市公路局坚持落实内部审计“监督、管理、协调”原则,科学制订年度审计计划,努力转变思路,提高专业知识和自身素质,改进审计方法和技巧,有效推动了公路建设发展。一是加强公路小修保养资金使用情况的审计力度,提高资金使用效益。去年以来完成公路小修保养资金使用情况调查审计2个,审计金额合计为3288.36万元。二是开展工程项目审计,加强项目资金使用管理,提高资金使用效率。

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审计月刊

《审计月刊》(CN:42-1723/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《审计月刊》主要报道党和政府有关审计工作的方针、政策、任务,开展审计理论和实践的探讨,交流审计工作经验,介绍审计案例和国内外审计资料。荣获中文优秀期刊(1992)。

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