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枝江市农业局完善监督机制加强内部管理

内部管理农业局枝江市监督机制内部审计会计基础工作二级单位规范化管理

摘要:近年来,枝江市农业局狠抓内部审计制度化、规范化管理,注重将内审工作与完善各项制度、提高内部管理水平结合起来,使内部审计在财务管理、权力监督、促进廉政建设等方面发挥了重要作用。今年3月,该局对所属的8个二级单位2016年度财务收支、财政资金拨付及会计基础工作的执行情况进行审计。通过审计,该局对各单位规章制度中存在的问题和不足进行了如实反映,并针对存在的问题提出合理化建议,要求在规定期限内进行整改。

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审计月刊

《审计月刊》(CN:42-1723/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《审计月刊》主要报道党和政府有关审计工作的方针、政策、任务,开展审计理论和实践的探讨,交流审计工作经验,介绍审计案例和国内外审计资料。荣获中文优秀期刊(1992)。

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