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以控制为主线 打造增值型内部审计

作者:毛丽; 甘选华增值型内部审计烟草专卖局权力监督制约审计金额科学发展观程序化管理先进工作者2010年

摘要:多年来,天门市烟草专卖局坚持以科学发展观为指导,狠抓内部审计的制度化、规范化、程序化管理和队伍建设,不断加大审计监督力度,积极探索以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的的新模式,较好发挥了审计的"免疫系统"功能,在促进财务管理、权力监督制约和廉政建设等方面发挥了重要作用。2010、2011年完成各类审计项目78个,审计金额1078万元,提出审计建议12条,审减金额162万元。多次得到省烟草局的表扬,其中1位同志被评为"2008-2010年度全省内部审计先进工作者"。

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审计月刊

《审计月刊》(CN:42-1723/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《审计月刊》主要报道党和政府有关审计工作的方针、政策、任务,开展审计理论和实践的探讨,交流审计工作经验,介绍审计案例和国内外审计资料。荣获中文优秀期刊(1992)。

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