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交通运输事业单位内部审计的实践与探索

作者:张维静交通运输事业单位内部审计实践与探索

摘要:对交通运输事业单位而言,内部审计工作是其强化内部控制,实现社会效益的重要手段。文章从此出发,首先介绍了当前交通事业单位内部审计中客观存在的问题,诸如审计机构尚未健全、审计制度有待规范、审计人员素质不高、审计环境存在欠缺,继而就如何克服此类问题提出了有效的应对策略,包括健全内部审计机构配置、加强内部审计制度建设、提高审计人员综合素质、优化单位内部审计环境,希望对交通事业单位的发展与完善有所裨益。

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时代经贸

《时代经贸》(CN:11-5036/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《时代经贸》以“立足新时代,从国家发展和人民利益出发,紧紧围绕党和国家经济贸易发展的重大课题和现实需求,侧重研究当前经济贸易发展热点、难点问题,推进中国特色社会主义经济贸易学研究,推动我国经济贸易高质量发展”为办刊宗旨。

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