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内部审计部:强化审计监督 服务改革发展大局

审计监督服务改革审计部信贷资产损失内审体制内审工作非现场审计分行行长

摘要:全国分行行长会议对内审工作提出明确要求:一是改革内审体制,实行系统垂直管理,强化内审工作独立性和权威性;二是强化监督,继续做好“两加强、两遏制”工作,深入开展财务费用支出、新增不良贷款、非信贷资产损失等方面的审计,创新开展非现场审计,用科技手段提高审计监督效果。内审条线要主动提升站位,强化政治自觉,坚持风险导向,强化责任担当。

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农业发展与金融

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