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内部控制审计对财务报表审计意见的影响研究第82-83页
关键词: 内部控制审计  财务报表  审计意见  
2020年第02期
董事高管责任保险与审计费用增加:监督、激励还是纵容?——基于中国A股经验数据的实证研究第51-60页
关键词: 董事高管责任保险  审计费用  监督效应  机会主义  公司治理  审计质量  审计意见  
2020年第01期 《审计与经济研究》
流动资产减值与审计师稳健性第32-43页
关键词: 资产减值计提  资产减值转回  审计师稳健性  审计意见  
2018年第06期 《财务研究》
注册会计师是否关注了环境事项?——来自中国沪市重污染行业的经验证据第37-53页
关键词: 环境事项  审计意见  审计费用  
2011年第02期 《当代会计评论》
带强调事项段无保留审计意见传递了何种风险信号?——基于投资者感知视角第45-64页
关键词: 审计意见  强调事项段  风险信号  
2017年第01期 《当代会计评论》
审计意见与异常应计的关系机理:基于流动资产减值动因的分析第42-63页
关键词: 审计意见  盈余管理  持续经营风险  流动资产减值  审计稳健性  
2019年第01期 《会计论坛》
会计师事务所转制提高了审计质量吗?——基于事务所转制前后的纵向分析第3-25页
关键词: 事务所转制  法律责任  审计质量  审计意见  盈余质量  
2016年第01期 《会计论坛》
审计意见、会计信息质量与商业信用融资基于市场竞争度的调节——基于市场竞争度的调节第89-98页
关键词: 审计意见  会计信息质量  商业信用融资  市场竞争度  
审计保险假说和保险价值研究综述第177-178页
关键词: 审计保险假说  保险价值  审计意见  
2019年第34期 《全国流通经济》
高校建设工程全过程审计的重点与难点第74-75页
关键词: 全过程审计  审计意见  造价咨询机构  审计职能  招标投标  建设工程  工程项目管理  竣工结算阶段  
2020年第01期 《经营管理者》
签字审计师搭档稳定性在利用媒体报道中的作用研究第28-40页
关键词: 签字审计师搭档稳定性  媒体报道  审计意见  
2019年第11期 《外国经济与管理》
上市公司财务造假,如何保护市场投资者?第28-37页
关键词: 投资者  年度报告  会计师事务所  控股股东  顶格处罚  强制退市  中介机构  民事诉讼  会计事务所  研发费用  信息披露监管  审计意见  
2019年第17期 《财政监督》
应收账款特征、审计收费与审计意见第111-117页
关键词: 应收账款特征  产权异质性  审计收费  审计意见  
2020年第02期 《会计之友》
审计意见、高管财务背景与内部控制缺陷修正第141-149页
关键词: 内部控制缺陷修正  审计意见  高管财务背景  
2019年第10期 《运筹与管理》
交易所预防性违规监管与上市公司信息披露质量的改善 ——基于深交所监管函的证据第7-15页
关键词: 预防性违规监管  信息披露  交易所  审计意见  
2019年第11期 《长春大学学报》
盈余管理、审计意见与债务融资成本第50-53页
关键词: 盈余管理  审计意见  债务融资成本  
2019年第10期
关于领导干部自然资源离任审计的思考第66-67页
关键词: 审计活动  审计意见  离任审计  机会主义  审计结果  审计部门  自然资源  
2019年第12期
探讨防范事业单位内部审计风险对策第148-149页
关键词: 行政事业单位  内部审计质量  风险对策  内部审计风险  审计风险防范  注册会计师  被审计对象  审计意见  
2019年第10期
内部控制缺陷与财务报表审计意见第56-62页
关键词: 内部控制缺陷  审计意见  财务报告信息质量  
2019年第12期 《国际商务财会》
审计行为对分类转移盈余管理的抑制作用第148-152页
关键词: 审计行为  分类转移盈余管理  审计费用  审计意见  事务所变更  
2019年第11期 《生产力研究》