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内部控制审计对财务报表
审计意见
的影响研究
第82-83页
关键词: 内部控制审计 财务报表 审计意见
2020年第02期
董事高管责任保险与审计费用增加:监督、激励还是纵容?——基于中国A股经验数据的实证研究
第51-60页
关键词: 董事高管责任保险 审计费用 监督效应 机会主义 公司治理 审计质量 审计意见
2020年第01期
《审计与经济研究》
流动资产减值与审计师稳健性
第32-43页
关键词: 资产减值计提 资产减值转回 审计师稳健性 审计意见
2018年第06期
《财务研究》
注册会计师是否关注了环境事项?——来自中国沪市重污染行业的经验证据
第37-53页
关键词: 环境事项 审计意见 审计费用
2011年第02期
《当代会计评论》
带强调事项段无保留
审计意见
传递了何种风险信号?——基于投资者感知视角
第45-64页
关键词: 审计意见 强调事项段 风险信号
2017年第01期
《当代会计评论》
审计意见
与异常应计的关系机理:基于流动资产减值动因的分析
第42-63页
关键词: 审计意见 盈余管理 持续经营风险 流动资产减值 审计稳健性
2019年第01期
《会计论坛》
会计师事务所转制提高了审计质量吗?——基于事务所转制前后的纵向分析
第3-25页
关键词: 事务所转制 法律责任 审计质量 审计意见 盈余质量
2016年第01期
《会计论坛》
审计意见
、会计信息质量与商业信用融资基于市场竞争度的调节——基于市场竞争度的调节
第89-98页
关键词: 审计意见 会计信息质量 商业信用融资 市场竞争度
2019年第06期
《河北地质大学学报》
审计保险假说和保险价值研究综述
第177-178页
关键词: 审计保险假说 保险价值 审计意见
2019年第34期
《全国流通经济》
高校建设工程全过程审计的重点与难点
第74-75页
关键词: 全过程审计 审计意见 造价咨询机构 审计职能 招标投标 建设工程 工程项目管理 竣工结算阶段
2020年第01期
《经营管理者》
签字审计师搭档稳定性在利用媒体报道中的作用研究
第28-40页
关键词: 签字审计师搭档稳定性 媒体报道 审计意见
2019年第11期
《外国经济与管理》
上市公司财务造假,如何保护市场投资者?
第28-37页
关键词: 投资者 年度报告 会计师事务所 控股股东 顶格处罚 强制退市 中介机构 民事诉讼 会计事务所 研发费用 信息披露监管 审计意见
2019年第17期
《财政监督》
应收账款特征、审计收费与
审计意见
第111-117页
关键词: 应收账款特征 产权异质性 审计收费 审计意见
2020年第02期
《会计之友》
审计意见
、高管财务背景与内部控制缺陷修正
第141-149页
关键词: 内部控制缺陷修正 审计意见 高管财务背景
2019年第10期
《运筹与管理》
交易所预防性违规监管与上市公司信息披露质量的改善 ——基于深交所监管函的证据
第7-15页
关键词: 预防性违规监管 信息披露 交易所 审计意见
2019年第11期
《长春大学学报》
盈余管理、
审计意见
与债务融资成本
第50-53页
关键词: 盈余管理 审计意见 债务融资成本
2019年第10期
关于领导干部自然资源离任审计的思考
第66-67页
关键词: 审计活动 审计意见 离任审计 机会主义 审计结果 审计部门 自然资源
2019年第12期
探讨防范事业单位内部审计风险对策
第148-149页
关键词: 行政事业单位 内部审计质量 风险对策 内部审计风险 审计风险防范 注册会计师 被审计对象 审计意见
2019年第10期
内部控制缺陷与财务报表
审计意见
第56-62页
关键词: 内部控制缺陷 审计意见 财务报告信息质量
2019年第12期
《国际商务财会》
审计行为对分类转移盈余管理的抑制作用
第148-152页
关键词: 审计行为 分类转移盈余管理 审计费用 审计意见 事务所变更
2019年第11期
《生产力研究》
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