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工程管理
内部控制审计
分析研究
第221-221页
关键词: 工程管理 资金使用 内部控制审计
2019年第23期
《门窗》
内部控制审计
对财务报表审计意见的影响研究
第82-83页
关键词: 内部控制审计 财务报表 审计意见
2020年第02期
从责任主体出发完善
内部控制审计
建设
第49-49页
关键词: 内部控制审计 现状 问题 责任主体
2019年第15期
《城市周刊》
基层央行:内审转型的困境和出路
第146-147页
关键词: 工作转型 内审人员 基层央行 人民银行 内审工作 困境 内部控制审计 风险管理审计
2013年第07期
《当代金融家》
基层央行
内部控制审计
评价工作发展瓶颈及对策
第92-95页
关键词: 内部控制审计 评价工作 基层央行 审计人员素质 内审工作 内控评价 成果转化工作 风险管理
2018年第03期
《北方金融》
人民银行
内部控制审计
评价方法研究
第12-14页
关键词: 内部控制审计 评价方法 风险评估
2015年第08期
《北方金融》
人民银行分支机构
内部控制审计
的难点及对策
第68-69页
关键词: 中国人民银行分支机构 内部控制审计 内部控制体系 内部控制环境 内部控制活动 内部控制信息 内审部门 风险评估
2011年第11期
《北方金融》
计算机系统
内部控制审计
中存在的问题
第45-45页
关键词: 内部控制审计 计算机系统 计算机应用系统 专业测试 内控管理 业务系统 内审部门 测试数据
2007年第06期
《北方金融》
内控缺陷会导致审计溢价吗?——基于A股上市公司的经验证据
第78-93页
关键词: 内部控制审计 内部控制缺陷 审计溢价
2015年第01期
《会计论坛》
上市公司2018年年报审计情况分析报告
第23-33页
关键词: 内部控制审计 财务报表审计 年报审计 审计情况 上市公司年报 年报披露 分析报告 中注协
2019年第11期
《中国注册会计师》
美国联邦政府内部控制进展及其借鉴意义
第105-116页
关键词: 内部控制 政府内部控制 内部控制审计 联邦政府内控进展 借鉴意义
2019年第19期
《经济研究参考》
ERP环境下企业
内部控制审计
研究——以W企业为例
第52-53页
关键词: 内部控制审计 审计人员 审计方法 内控审计 erp系统 优化配置 有效开展 质量和效率
2019年第12期
《上海商业》
内部控制审计
对财务报表审计意见的影响及完善措施分析
第171-171页
关键词: 内部控制审计 财务报表审计 影响
2020年第02期
《财会学习》
内部控制审计
的相关问题探析
第108-109页
关键词: 内部控制审计 企业内部 内部审计机构 内部控制管理 内部审计部门 问题探析 企业内部控制审计指引 内部控制制度 内控制度
2019年第15期
《今日财富》
内部控制审计
对财务报表审计意见的影响探讨
第124-125页
关键词: 内部控制审计 财务报表审计意见
2019年第33期
《中国市场》
对
内部控制审计
与财务报表审计整合的思考
第151-152页
关键词: 内部控制审计 财务报表审计 整合
2019年第35期
《中国市场》
内部控制审计
中存在审计意见购买行为吗?
第12-15页
关键词: 审计师变更 内部控制审计 审计意见购买
2019年第21期
《中国管理信息化》
内部控制审计
与财务报表审计质量的相关性
第26-27页
关键词: 内部控制审计 财务报表审计 相关性
2019年第11期
《河北企业》
审查会计的专业
第28-28页
关键词: 财务会计 审查 管理信息系统 内部控制审计 建设项目审计 微观经济学 宏观经济学 管理学原理
2015年第05期
《求学》
美国
内部控制审计
最新发展及对中国的启示
第87-90页
关键词: 美国 内部控制审计
2007年第03期
《中南财经政法大学研究生学报》
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