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期刊收录
出版地区
工程管理内部控制审计分析研究第221-221页
关键词: 工程管理  资金使用  内部控制审计  
2019年第23期 《门窗》
内部控制审计对财务报表审计意见的影响研究第82-83页
关键词: 内部控制审计  财务报表  审计意见  
2020年第02期
从责任主体出发完善内部控制审计建设第49-49页
关键词: 内部控制审计  现状  问题  责任主体  
2019年第15期 《城市周刊》
基层央行:内审转型的困境和出路第146-147页
关键词: 工作转型  内审人员  基层央行  人民银行  内审工作  困境  内部控制审计  风险管理审计  
2013年第07期 《当代金融家》
基层央行内部控制审计评价工作发展瓶颈及对策第92-95页
关键词: 内部控制审计  评价工作  基层央行  审计人员素质  内审工作  内控评价  成果转化工作  风险管理  
2018年第03期 《北方金融》
人民银行内部控制审计评价方法研究第12-14页
关键词: 内部控制审计  评价方法  风险评估  
2015年第08期 《北方金融》
人民银行分支机构内部控制审计的难点及对策第68-69页
关键词: 中国人民银行分支机构  内部控制审计  内部控制体系  内部控制环境  内部控制活动  内部控制信息  内审部门  风险评估  
2011年第11期 《北方金融》
计算机系统内部控制审计中存在的问题第45-45页
关键词: 内部控制审计  计算机系统  计算机应用系统  专业测试  内控管理  业务系统  内审部门  测试数据  
2007年第06期 《北方金融》
内控缺陷会导致审计溢价吗?——基于A股上市公司的经验证据第78-93页
关键词: 内部控制审计  内部控制缺陷  审计溢价  
2015年第01期 《会计论坛》
上市公司2018年年报审计情况分析报告第23-33页
关键词: 内部控制审计  财务报表审计  年报审计  审计情况  上市公司年报  年报披露  分析报告  中注协  
2019年第11期 《中国注册会计师》
美国联邦政府内部控制进展及其借鉴意义第105-116页
关键词: 内部控制  政府内部控制  内部控制审计  联邦政府内控进展  借鉴意义  
2019年第19期 《经济研究参考》
ERP环境下企业内部控制审计研究——以W企业为例第52-53页
关键词: 内部控制审计  审计人员  审计方法  内控审计  erp系统  优化配置  有效开展  质量和效率  
2019年第12期 《上海商业》
内部控制审计对财务报表审计意见的影响及完善措施分析第171-171页
关键词: 内部控制审计  财务报表审计  影响  
2020年第02期 《财会学习》
内部控制审计的相关问题探析第108-109页
关键词: 内部控制审计  企业内部  内部审计机构  内部控制管理  内部审计部门  问题探析  企业内部控制审计指引  内部控制制度  内控制度  
2019年第15期 《今日财富》
内部控制审计对财务报表审计意见的影响探讨第124-125页
关键词: 内部控制审计  财务报表审计意见  
2019年第33期 《中国市场》
内部控制审计与财务报表审计整合的思考第151-152页
关键词: 内部控制审计  财务报表审计  整合  
2019年第35期 《中国市场》
内部控制审计中存在审计意见购买行为吗?第12-15页
关键词: 审计师变更  内部控制审计  审计意见购买  
2019年第21期 《中国管理信息化》
内部控制审计与财务报表审计质量的相关性第26-27页
关键词: 内部控制审计  财务报表审计  相关性  
2019年第11期 《河北企业》
审查会计的专业第28-28页
关键词: 财务会计  审查  管理信息系统  内部控制审计  建设项目审计  微观经济学  宏观经济学  管理学原理  
2015年第05期 《求学》
美国内部控制审计最新发展及对中国的启示第87-90页
关键词: 美国  内部控制审计