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我国上市公司内部审计的现状及改进意见——以晨鸣纸业为例第179-180页
关键词: 上市公司  内部审计  内部审计制度  内部审计监督  
2019年第31期 《全国流通经济》
浅析新形势下完善市州电大内部审计制度的思考第210-211页
关键词: 新形势  市州电大  内部审计制度  
2019年第33期 《科技资讯》
浅析文化旅游产业内部审计制度的建立第54-55页
关键词: 旅游文化产业  文化旅游产业  内部审计制度  旅游文化产品  旅游文化企业  市场经济体制下  可持续发展的动力  重要性  
2019年第12期 《上海商业》
浅谈如何完善内部审计制度充分发挥内部审计的作用第73-73页
关键词: 内部审计制度  权威性  规范性  
2018年第24期 《各界》
作为一种新趋势的战略审计第100-101页
关键词: 战略审计  现代企业管理  世界500强公司  内部审计制度  企业内部审计  系统审计  经营审计  审计发展  
2006年第12期 《经济》
健全事业单位内部审计的几点建议第125-125页
关键词: 单位内部审计  内部审计制度  内部控制  财务部门  财务体制  业务环节  风险控制  审计部门  会计核算中心  
2012年第08期 《社会科学动态》
内部审计存在的风险与防范对策第21-21页
关键词: 风险防范  内部审计制度  内部审计风险  内部审计  
2018年第12期 《中国国际财经》
论会计信息失真的原因和防范措施第77-79页
关键词: 会计信息失真  企业  会计人员  职业道德  监管机制  内部审计制度  
2004年第04期 《财务与金融》
新时期企业内部审计的作用和发展策略第52-55页
关键词: 企业内部审计  社会主义市场经济体制  全面建设小康社会  现代企业制度建设  社会主义现代化  内部审计制度  经济全球化  
2007年第01期 《财务与金融》
构建企业集团财务集中控制体系第213-214页
关键词: 财务集中控制  财务总监制度  全面预算管理  财务会计制度  资金管理系统  财务报告制度  内部审计制度  
2004年第05期 《图书情报导刊》
论现代企业制度与会计改革第205-207页
关键词: 会计改革  财务管理  内部审计制度  
2005年第15期 《图书情报导刊》
内部审计特征与内部控制质量研究第76-84页
关键词: 内部审计特征  内部控制质量  内部审计负责人  sox法案  内部审计制度  内部控制指数  
内部审计特征与内部控制质量分析第187-188页
关键词: 内部审计制度  内部控制质量  评价  
2019年第24期 《全国流通经济》
浅谈会计岗位分工在中小企业内部控制中的运用第49-50页
关键词: 内部控制  岗位分工  企业经营效率  内部管理控制  企业资金  经济活动  内部牵制  内部审计制度  工作细节  有效性原则  
2015年第32期 《全国流通经济》
保险公司内部会计控制例析第75-76页
关键词: 内部会计控制  保险公司  例析  企业内部控制  人力资源状况  内部审计制度  会计信息  日常工作  
2014年第39期 《全国流通经济》
中西方财务监管体系的比较第219-219页
关键词: 财务监管  财务总监  内部审计制度  
2014年第08期 《经济视野》
行政事业单位内部审计在惩治和预防腐败体系中的职能探析第254-255页
关键词: 行政事业单位  内部审计制度  社会服务职能  惩治和预防腐败体系  公共行政权力  腐败案件  内审部门  监督职责  
2014年第08期 《经济视野》
浅论现代企业制度中完善内部审计的必要性第-页
关键词: 内部审计  内部审计制度  现代企业制度  经济效益  监督  
2014年第04期 《经济视野》
企业集团垂直内部审计管理体制的探讨第51-52页
关键词: 内部审计管理  内部审计制度  审计机构  内部管理制度  内审机构  内部审计人员  被审计单位  审计部门  内部审计监督  审计质量  
2012年第09X期 《会计师》
探讨企业集团内部审计的特殊性第70-71页
关键词: 企业集团内部  内部审计制度  社会主义市场经济体制  现代企业制度  
2009年第01期 《会计师》