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我国上市公司内部审计的现状及改进意见——以晨鸣纸业为例
第179-180页
关键词: 上市公司 内部审计 内部审计制度 内部审计监督
2019年第31期
《全国流通经济》
浅析新形势下完善市州电大
内部审计制度
的思考
第210-211页
关键词: 新形势 市州电大 内部审计制度
2019年第33期
《科技资讯》
浅析文化旅游产业
内部审计制度
的建立
第54-55页
关键词: 旅游文化产业 文化旅游产业 内部审计制度 旅游文化产品 旅游文化企业 市场经济体制下 可持续发展的动力 重要性
2019年第12期
《上海商业》
浅谈如何完善
内部审计制度
充分发挥内部审计的作用
第73-73页
关键词: 内部审计制度 权威性 规范性
2018年第24期
《各界》
作为一种新趋势的战略审计
第100-101页
关键词: 战略审计 现代企业管理 世界500强公司 内部审计制度 企业内部审计 系统审计 经营审计 审计发展
2006年第12期
《经济》
健全事业单位内部审计的几点建议
第125-125页
关键词: 单位内部审计 内部审计制度 内部控制 财务部门 财务体制 业务环节 风险控制 审计部门 会计核算中心
2012年第08期
《社会科学动态》
内部审计存在的风险与防范对策
第21-21页
关键词: 风险防范 内部审计制度 内部审计风险 内部审计
2018年第12期
《中国国际财经》
论会计信息失真的原因和防范措施
第77-79页
关键词: 会计信息失真 企业 会计人员 职业道德 监管机制 内部审计制度
2004年第04期
《财务与金融》
新时期企业内部审计的作用和发展策略
第52-55页
关键词: 企业内部审计 社会主义市场经济体制 全面建设小康社会 现代企业制度建设 社会主义现代化 内部审计制度 经济全球化
2007年第01期
《财务与金融》
构建企业集团财务集中控制体系
第213-214页
关键词: 财务集中控制 财务总监制度 全面预算管理 财务会计制度 资金管理系统 财务报告制度 内部审计制度
2004年第05期
《图书情报导刊》
论现代企业制度与会计改革
第205-207页
关键词: 会计改革 财务管理 内部审计制度
2005年第15期
《图书情报导刊》
内部审计特征与内部控制质量研究
第76-84页
关键词: 内部审计特征 内部控制质量 内部审计负责人 sox法案 内部审计制度 内部控制指数
2015年第01期
《南京审计大学学报》
内部审计特征与内部控制质量分析
第187-188页
关键词: 内部审计制度 内部控制质量 评价
2019年第24期
《全国流通经济》
浅谈会计岗位分工在中小企业内部控制中的运用
第49-50页
关键词: 内部控制 岗位分工 企业经营效率 内部管理控制 企业资金 经济活动 内部牵制 内部审计制度 工作细节 有效性原则
2015年第32期
《全国流通经济》
保险公司内部会计控制例析
第75-76页
关键词: 内部会计控制 保险公司 例析 企业内部控制 人力资源状况 内部审计制度 会计信息 日常工作
2014年第39期
《全国流通经济》
中西方财务监管体系的比较
第219-219页
关键词: 财务监管 财务总监 内部审计制度
2014年第08期
《经济视野》
行政事业单位内部审计在惩治和预防腐败体系中的职能探析
第254-255页
关键词: 行政事业单位 内部审计制度 社会服务职能 惩治和预防腐败体系 公共行政权力 腐败案件 内审部门 监督职责
2014年第08期
《经济视野》
浅论现代企业制度中完善内部审计的必要性
第-页
关键词: 内部审计 内部审计制度 现代企业制度 经济效益 监督
2014年第04期
《经济视野》
企业集团垂直内部审计管理体制的探讨
第51-52页
关键词: 内部审计管理 内部审计制度 审计机构 内部管理制度 内审机构 内部审计人员 被审计单位 审计部门 内部审计监督 审计质量
2012年第09X期
《会计师》
探讨企业集团内部审计的特殊性
第70-71页
关键词: 企业集团内部 内部审计制度 社会主义市场经济体制 现代企业制度
2009年第01期
《会计师》
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