HI,欢迎来到
学术之家
,发表咨询:400-888-7501 订阅咨询:400-888-7502
股权代码 102064
登录/注册
经营许可
杂志订阅
支付方式
首页
期刊
杂志
SCI
发表
出版社
0
首页
论文大全
内部审计体制论文
列表
期刊分类
不限
教育
医学
经济
金融
管理
科技
工业
机械
农业
电力
水利
文学
艺术
文化
建筑
图书
档案
交通
体育
环境
政法
煤矿
地质
化工
社会
科学
化学
生物
新闻
历史
航空
理论
电子
政治
石油
计算机
期刊收录
不限
CSSCI 南大期刊
北大期刊
CSCD中国科学引文数据库
统计源期刊
知网收录
维普收录
万方收录
EI工程索引
CA化学文摘
SA科学文摘
SCI科学引文索引
JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)
Pж(AJ) 文摘杂志(俄)
哥白尼索引(波兰)
剑桥科学文摘
国际药学文摘
国家图书馆馆藏
上海图书馆馆藏
文摘与引文数据库
文摘杂志
医学文摘
数学文摘
ASPT来源刊
农业与生物科学研究中心文摘
物理学、电技术、计算机及控制信息数据库
出版地区
不限
北京
上海
天津
江苏
浙江
河北
山西
重庆
四川
辽宁
吉林
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
广西
海南
贵州
云南
西藏
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
内蒙古
黑龙江
谈中央银行内审体制的创新
第42-43页
关键词: 中央银行 内审体制 创新 银行管理体制 内部审计体制 组织体系 法规体系 工作体系 内审机构 垂直领导 集中统一 履行职责 工作人员 发展科学 分支行 再监督 总行 依法
2005年第07期
《审计月刊》
浅谈我国企业内部审计定位的问题及完善对策
第49-50页
关键词: 内部审计 定位 内部审计体制
2018年第04期
《市场研究》
我国内部审计国际对比
第61-62页
关键词: 内部审计工作 国际对比 内部审计体制 审计工作质量 审计队伍建设 内部审计制度 实事求是 规范操作 整体水平 经营管理
2006年第04X期
《合作经济与科技》
全面落实科学发展观开创审计工作新局面
第50-52页
关键词: 审计工作 科学发展观 内部审计体制 审计管理模式 二级单位 年度审计计划 中国石油 审计处理
2007年第10期
《中国内部审计》
谈商业银行改制后的内部审计定位
第42-43页
关键词: 国有商业银行 内部审计部门 审计定位 改制 银行信息披露 股份制改造 现代企业制度 公司治理结构 经营管理模式 内部审计体制
2006年第07期
《中国内部审计》
实行审计派驻制应处理好五个关系
第35-35页
关键词: 审计工作质量 派驻制 内部审计体制 金融风险 业务经营 农业银行 分支行 改革
2006年第11期
《现代金融》
内部审计在现代商业银行风险管理中的作用
第4-5页
关键词: 银行风险管理 内部审计体制 现代商业 商业银行经营管理 商业银行业务 组织治理结构 管理规章制度 商业银行管理 金融改革 综合评价
2006年第06期
《吉林金融研究》
加强审计监督 防范经营风险——从中国农业银行审计职能和定位的转变谈起
第62-64页
关键词: 中国农业银行 防范经营风险 审计职能 审计监督 内部审计体制 内部审计体系 审计的独立性 风险导向审计
2011年第04期
《金融会计》
农发行黑龙江省分行内审体制综合改革的调研
第14-16页
关键词: 改革试点工作 黑龙江省分行 农发行 内审体制 中国农业发展银行 审计组织体系 内部审计体制 内部审计职能
2014年第03期
《农业发展与金融》
丛永平:认真履行审计职责保障业务有效发展
第33-34页
关键词: 审计职责 有效发展 内部审计体制 中国农业发展银行 业务 发展规划纲要 银行公司治理 分行行长
2011年第03期
《农业发展与金融》
构建基于集团化思路的
内部审计体制
--以A集团为例
第44-47页
关键词: 内部审计体制 集团化 现代企业集团 审计的独立性 公司治理 免疫系统 职能作用 资源统筹
2012年第08期
《中国内部审计》
走有兴业特色的内部审计之路
第30-31页
关键词: 内部审计制度 内部审计体制 兴业银行 金融监管 上市 引资
2009年第03期
《中国内部审计》
推动内审全面转型服务集团发展大局——深圳市燃气集团股份有限公司审计部总经理郭少明谈
第8-10页
关键词: 深圳市燃气集团 集团公司 集团发展 有限 股份 总经理 审计部 内部审计体制
2012年第06期
《中国内部审计》
提升商业银行内部审计质量的主要途径
第57-59页
关键词: 内部审计质量 大型商业银行 内部审计体制 监督职责 经营活动 股份制 派驻制 董事会
2014年第05期
《中国内部审计》
建立与完善上市公司
内部审计体制
——基于内部审计委员会的研究
第64-66页
关键词: 上市公司 内部审计体制 审计委员会
2008年第12期
《中国物价》
关于集团企业
内部审计体制
的思考
第18-18页
关键词: 内部审计体制 集团企业 评价工作 组织内部 经营活动 有效监督 经营者决策 资产所有者
2008年第36期
《经济技术协作信息》
商业银行经济责任审计存在的问题及对策
第23-24页
关键词: 经济责任审计工作 商业银行 银行业务发展 内部审计体制 管理职责 任职期间 被审计人 机遇和挑战
2011年第08期
《现代金融》
如何强化内部审计监督
第48-48页
关键词: 内部审计监督 内部审计体制 全面风险管理 风险导向审计 内部审计人员 审计工作 审计办事处 相对独立
2010年第03期
《现代金融》
如何强化内部审计监督
第47-47页
关键词: 内部审计监督 内部审计体制 全面风险管理 风险导向审计 内部控制系统 审计方法 相对独立 审计规范
2010年第02期
《现代金融》
完善城市商业银行内部审计工作的对策研究
第13-15页
关键词: 内部审计工作 城市商业银行 内部审计职能 内部审计体制 审计人员素质 跨区域经营 经营范围 内部控制
2009年第11期
《吉林金融研究》
期刊导航
基础科学
工程科技I
工程科技II
农业科技
医药卫生科技
信息科技
哲学与人文科学
社会科学I
社会科学II
经济与管理科学