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搭建公允价值内部控制框架
第54-56页
关键词: 内部控制框架 企业风险管理 公允价值 整合框架 coso委员会 非活跃市场环境 整体框架 奥克斯利
2019年第12期
《新理财》
内部控制监管机制比较与借鉴
第36-39页
关键词: 内部控制监管 监管机制 coso委员会 会计监督委员会 借鉴 监管机构 专业组织 职业规范
2015年第08期
《中国国际财经》
企业内部会计控制中的问题及对策
第277-277页
关键词: 企业内部会计控制 内部控制整体框架 coso委员会 企业董事会 人力资源政策 审计委员会 经理阶层 财务报告
2014年第16期
《经济视野》
从审计报告看内部控制缺陷
第80-80页
关键词: 内部控制 审计报告 coso委员会 缺陷 整体框架 构成要素 财务报告 合理保证
2009年第04期
《会计师》
企业内部控制存在的问题和策略分析
第72-73页
关键词: 企业内部控制 coso委员会 企业风险管理 整体框架 经济业务 文件 舞弊
2011年第11期
《会计师》
基于内部控制视角下高校收费票据管理的分析
第145-146页
关键词: 内部控制 高校收费 票据管理 coso委员会
2017年第32期
《管理观察》
国有企业内部控制建设浅探
第43-44页
关键词: 内部控制建设 国有企业 内部控制环境 coso委员会 内部控制体系 信息与沟通 整体框架 财务报告
2018年第08期
《新会计》
浅议企业风险管理整体框架
第90-90页
关键词: 企业风险管理 整体框架 coso委员会 舞弊性财务报告 2004年9月 研究成果 战略工具 管理者 波动性
2005年第06B期
《会计之友》
COSO风险管理报告——内外部关系的解读与启示
第82-83页
关键词: coso委员会 企业风险管理 外部关系 管理报告 内部控制理论 解读 整体框架 研究报告 管理控制 管理人员
2006年第08期
《财会通讯》
基于发展风险管理的内部审计角色探析
第32-33页
关键词: 企业风险管理 内部审计 coso委员会 公司董事会 整体风险管理 咨询活动 风险因素 控制体系
2009年第05期
《财会通讯》
公司治理及相关内部审计规范与进展
第9-14页
关键词: 公司治理 审计规范 coso委员会 国际影响力 内部控制 风险管理 银行金融业
2009年第03期
《财会通讯》
全面内部控制评价体系述评——兼议《企业内部控制基本规范》及相关征求意见稿
第92-94页
关键词: 企业内部控制 征求意见稿 评价体系 coso委员会 内控制度 述评 有效执行 执行机制
2008年第12期
《财会通讯》
企业内部控制中监督体系建设
第155-156页
关键词: 监督体系 企业风险管理框架 coso委员会 内部控制框架 内部监督 理论与实践 构成要素
2011年第11期
《财会通讯》
小型公众公司财务呈报内部控制的原则——COSO《小型公众公司财务呈报内部控制报告指南》解读
第84-85页
关键词: 内部控制报告 coso委员会 财务呈报 公众公司 公司治理结构 财务信息质量 企业财务
2006年第08期
《财会通讯》
从财务欺诈案看公司内部治理和内部会计控制
第88-90页
关键词: 内部会计控制 公司内部治理 财务欺诈案 内部控制整体框架 内部控制制度 coso委员会 内部控制结构 内部控制理论
2006年第23期
《经济论坛》
以风险防范为基础 以绩效管理为导向——我国中央银行内控机制建设构想
第39-41页
关键词: 内控机制建设 风险防范 中央银行 绩效管理 内部控制理论 20世纪40年代 内部控制整体框架 coso委员会 导向 内部牵制
2005年第22期
《中国金融》
优化国内上市公司内控环境“处方”
第55-56页
关键词: 上市公司 内控环境 处方 优化 会计造假案件 内部控制环境 coso委员会 国内 整体架构
2005年第09期
《企业研究》
对内部会计控制制度的现状与完善的思考
第317-318页
关键词: 内部会计控制制度 内部会计控制规范 国家统一会计制度 coso委员会 内部控制理论 标准体系 货币资金 工程项目
2005年第12Z期
《商场现代化》
基于ERM框架下我国企业的内部控制评价
第68-68页
关键词: 内部控制评价 erm框架 中国企业 内部控制整体框架 内部风险管理 coso委员会 企业风险管理 全面风险管理
2017年第12期
《中外企业家》
基于分析网络程序法的企业风险评估
第175-176页
关键词: 风险评估 程序法 企业 网络 coso委员会 层级结构 风险价值 决策问题
2017年第07期
《中外企业家》
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