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新时期做好基层央行内审工作的思考和对策

作者:黄宜辉央行内审基层央行内审工作中国内部审计协会内审部门

摘要:2013年,中国内部审计协会新修订的《中国内部审计准则》对组织风险管理作了较多的修改,修订后将内部审计范围界定为'业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性',将原来的'经营活动'改为'业务活动',以风险为基础组织实施审计业务的内容增加了对'风险管理的适当性和有效性'的审查和评价,体现内部审计对组织风险的关注。原来侧重于财务报表审计风险等概念及运用已经发生了变化,将'审计风险'等内容分散在基本准则以及相关具体准则中予以反映。

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