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上市公司内部控制审计非标准审计意见的研究

作者:张茂惠子内部控制审计会计师事务所内部控制制度内部控制审计报告非标准审计意见

摘要:内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。本文主要以内部控制审计意见为研究对象,辨析内部控制审计概念,对我国上市公司内部控制审计意见进行统计分析。旨在分析我国上市公司内部控制审计存在问题,并提出合理化的建议完善上市公司内部控制审计。

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