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农业银行内部审计的问题透视及改进思路

作者:张锦盛; 刘雪苗; 解述春; 杜兴启; 汪自生...农业银行内部审计改进思路银行内部控制制度经营管理活动经济监督活动经济效益财务收支审计人员审计机构相对独立整改措施财经纪律真实性正确性合法性合规性审核

摘要:农业银行内部审计是指农业银行内部相对独立的审计机构和审计人员对农业银行的财务收支、经营管理活动及其经济效益进行审核和评价,查明其真实性、正确性、合法性、合规性和有效性,并提出整改措施和建议的一种内部专职经济监督活动。其主要目的是健全农业银行内部控制制度,严肃财经纪律,查错揭弊,改善经营管理,提高经济效益。

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湖北农村金融研究

《湖北农村金融研究》是一本有较高学术价值的月刊,自创刊以来,反映理论成果,扩大信息交流,服务领导决策;推进金融改革,指导工作实践,发现培养人才。选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度,颇受业界和广大读者的关注和好评。

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