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完善军工集团审计的几点建议

作者:王辉军工集团内部审计职能完善建议

摘要:本文从实践角度指出军工集团审计存在的问题,对完善军工集团审计职能提出相关建议。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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