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高校内部控制建设与评审业务模式探讨

作者:王雷; 雷洋昆高校内部控制建设内部控制评审业务模式

摘要:本文首先分析了目前高校开展内部控制建设与评审存在的内部和外部动力,阐明加强高 校内部控制建设与评审、推进内部控制有效落地的必要性;并在进一步分析高校内部控制建设与评 审存在问题和症结的基础上,集中探讨内部控制建设与评审的业务模式及重点事项.

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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