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深入剖析合同外垫资风险 实现专项审计价值增值——合同外垫资项目专项审计案例

垫资风险合同审计案例审计价值企业运营风险内部控制测试应收账款中国建筑

摘要:近几年,中国建筑第七工程局有限公司(以下简称七局)应收账款增长过快,企业运营风险不断加大,七局审计部于2014年10月至11月,对局属11家施工单位的合同外垫资情况进行了专项审计,并采用内部控制测试、

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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