HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0

浅议航运企业客户管理内部控制审计

作者:胡萍航运企业客户管理内部控制审计案例思考

摘要:本文结合近年航运市场的波动,对航运企业客户管理现状和内部控制审计的开展情况进行分析,并以审计中的实际案列为佐证,具体阐述客户管理内部控制审计的内容,进一步分析审计重点和要点。最后,在理论研究和实践运用的基础上,提出对航运企业客户管理开展内部控制审计的几点思考。

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

杂志详情