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萧山区审计局深入实地做好镇街敬老院内审同步项目

作者:盛良杭州市萧山区敬老院审计局同步内审资金使用效益被审计单位审计调查

摘要:浙江省杭州市萧山区审计局在今年开展的全区镇街敬老院内审同步审计调查审计中,审计组人员不仅使用调取敬老院财务资料看报表、翻账本的传统审计方式,而且到区级职能部门、到镇街敬老院现场,采取实地观察、专题座谈、问卷调查等多种审计方法,听取管理人员与入住老人的意见与需求,全面掌握与揭示敬老院资产、资金管理使用的绩效情况。这样,不仅得到被审计单位的理解和支持,还达到通过审计揭露资金使用效益方面存在问题、促进整改落实的目的。

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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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