中国内部审计协会大事记专门委员会收支情况理事会报告会草案财务
摘要:一、召开六届二次理事会,举办“走进内部审计——现在与未来”现场报告会。2月,中国内部审计协会(以下简称协会)在京召开六届二次理事会会议,审议并通过了余效明作的“关于协会2011年工作情况和2012年工作安排”的报告、鲍国明作的“协会2011年财务收支情况”的报告以及《中国内部审计协会分会管理办法(草案)》、《中国内部审计协会专门委员会规则(草案)》。
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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
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