企业内部审计民营企业调研审计工作座谈会北京市中国内部审计协会内部审计工作内部审计部门
摘要:4月26日,中国内部审计协会副会长兼秘书长鲍国明一行四人参加北京地区民营企业内部审计工作座谈会,深入调研民营企业内部审计工作。建龙重工有限公司、联想集团、合众人寿股份有限公司、用友股份有限公司、京奥港集团有限公司、悦康药业集团6家民营企业内部审计部门负责同志参加了座谈会。
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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
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