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2011年慈溪市内部审计工作成效显著

作者:黄一印内部审计工作慈溪市基本建设项目内部管理制度审计项目合理化建议城市化建设内审机构

摘要:2011年,浙江省慈溪市内审机构共完成审计项目1746个,查出损失浪费金额324万元,促进增收节支2815万元,合理化建议被采纳653条,推动出台内部管理制度44项。随着新农村及城市化建设进一步加快,各镇(街道)审计所不断加强基本建设项目的审计监督,2011年全市19个镇(街道)审计所共实施基本建设审计项目1304个,比上年增加72%;核减工程款项2218.63万元,

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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