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账务流程专项稽核业务解析

作者:冯晓军账务流程稽核风险内部控制

摘要:结合在账务流程内开展专项稽核项目的实践与经验,较为系统地论述专项稽核的定义、目的和分类,重点阐述和讲解专项稽核项目开展流程、专项稽核方法论和风险识别技巧,并辅以案例予以实证分析和探讨。

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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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