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三泰公司发展战略内部控制案例及分析

作者:李三喜案例介绍公司发展战略公司战略管理集团内部2010年项目组审计部

摘要:【案例介绍】2010年8月15日至10月7日,三泰集团内部审计部组成内部控制项目组(以下简称项目组),依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》等有关规定,对三泰集团控股的三泰公司战略管理内部控制进行了梳理和完善。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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