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湖北孝商集团内部审计促进企业规范化管理

作者:孔连芳内部审计工作企业规范化管理集团湖北企业经营管理现代企业制度合同管理制度责任追究制度

摘要:近年来,湖北孝商集团建立了以股份制为核心的现代企业制度,在企业经营管理中,内部审计作为一种自律机制得到加强,发挥了重要作用。一是完善制度。集团设立监察审计部,配备了专职财务审计主管和监察主管,建立和完善了监察审计制度、经营管理责任追究制度、资金使用及费用开支管理制度、经营合同管理制度,内部审计工作有据可依、有规可行。二是审计工作实行“五个结合”。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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