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高校内部审计工作的几点体会

作者:宋江丽内部审计工作财务收支审计高校程序规范沈阳师范大学审计监察2009年审计通知书

摘要:1、程序规范。沈阳师范大学审计监察处2009年对财务相对独立的基层单位开展了财务收支审计。由于程序严谨、纪律严明、结论客观,收到显著效果。一是程序严谨。为了做好财务收支审计工作,审计监察处会同财务处共同成立了审计组,制订审计工作实施方案,并通过校园网审计通知,同时向被审计单位送达审计通知书。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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