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大理州内部审计协会出台内部审计档案管理暂行办法

作者:赵培金审计档案管理内部审计协会大理州内部审计人员内部审计机构正文部分归档材料排列顺序

摘要:近日,云南省大理州内部审计协会出台内部审计档案管理暂行办法。该办法分为正文和附件两部分正文部分共十四条,规定了内部审计档案的概念、建立内部审计档案的责任制、归档材料的范围、归档文件材料的排列规则、挡案质量控制责任、档案材料的书写用材、审计档案立卷归档原则等附件部分为内部审计档案装订单元排列顺序(暂行)和卷内目录样式,供内部审计机构和内部审计人员运用时参考。《大理州内部审计档案管理暂行办法》的制定,

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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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