作者:傅秋良 梁桂香内部审计审计局固定资产管理收支情况2009年审计小组资金使用经费控制
摘要:近日,江西省峡山县审计局成立内部审计小组,对本机关2009年财务收支情况进行审计,主要是对财务收支情况的真实性、合法性、合理性以及资金使用的效益性进行审计,着重对厉行节约六项经费控制指标进行了比较分析,提出了健全报销手续、加强固定资产管理、严格预算支出等审计建议。
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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
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