作者:林学海内部审计工作滨州市评价市长审计工作会议内部控制体系内部审计制度企业经济
摘要:3月8日,山东省滨州市召开全市审计工作会议,山东香驰集团在会上代表滨州内部审计系统作了典型发言,就如何构建内部控制体系、完善内部审计制度、贴紧企业加快发展大局、实现内部审计工作重心转移和重视内部审计整改建议、促进企业经济效益提高的经验作了介绍。
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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
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