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北京市朝阳区审计局“五项机制”加强内部审计指导

北京市朝阳区审计局内部审计激励机制

摘要:北京市朝阳区审计局积极探索,创新指导内部审计工作的内容和方式,引导内部审计部门采取有效措施,推动扩内需、保增长、调结构、促和谐各项政策的有效落实。一是完善内部审计运行机制。制定下发《朝阳区关于进一步加强内部审计工作的意见》,就建立国家审计和内部审计联动、审计成果共享、审计结果跟进等提出指导性意见和要求。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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