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企业内部控制自我评估(CSA)的实务研究——基于上汽集团建于IT系统平台之上的CSA实践

控制自我评估系统平台实务研究中国内部审计协会csa实践it

摘要:2007年,中国内部审计协会了《内部审计具体准则第21号-内部审计的控制自我评估法》;2008年,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合了《企业内部控制基本规范》。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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