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东南网架开展内部审计的做法

作者:徐刚内部审计东南现跨越式发展预算管理经营规模经营活动审计项目审计建议

摘要:随着浙江东南网架集团有限公司(以下简称东南网架)经营规模的扩大、产业链的拉长以及经营活动的多元化和管理的复杂化,内部审计的重要性日益凸显。东南网架审计部成立6年来,已完成各类审计项目2310项,提出审计建议462条,促进企业增收节支5620万元。以预算管理、工程建设和安装结算为重点,以强化内部控制、提升经济效益为目的的内部审计,为东南网架实现跨越式发展和经济转型发挥了保驾护航的作用。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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