作者:佟强 申志东审计工作财务管理预算管理内部管理
摘要:2009年,中纪委、监察部、财政部、审计署等部委联合开展了“小金库”治理重点检查工作。检查组发现,某单位出纳人员利用职务之便,常年挪用公款进行炒股,金额多达上百万元,而该单位对此竞毫无察觉某单位内部多个职能部门以召开会议购买办公用品等名义套取会议费资金,在会议宾馆随意列支,而该单位财务部门直到审计发现以后,才意识到问题的严重性,并表示对部分职能部门的违规做法不清楚。
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《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
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