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永兴县乡镇财政管理局狠抓内部审计工作

内部审计工作乡镇财政管理局永兴县资金管理制度重点检查内部审计制度审计工作规范

摘要:湖南省永兴县乡镇财政管理局重视内部审计工作,采取多项措施提升内部审计工作水平。一是制订稽查、会计监督、内部审计制度,明确内部审计工作原则、规程,推进内部审计工作规范化;二是制定资金管理制度,明确资金管理职责、权限、监督等,推进内部审计工作制度化;三是改进内部审计工作方法,全面检查和重点检查相结合,坚持每年对各账户进行一次全面检查,根据检查情况,确定重点检查对象和内容。

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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