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云南省审计厅对内部审计指导性计划进行指导

内部审计工作审计厅云南省固定资产投资项目云南师范大学预算执行审计专项资金审计社会管理

摘要:前不久,云南省审计厅副厅长苏黎、内部审计指导中心主任王金厂、社会管理审计处处长张春一行,到云南师范大学对其内部审计指导性计划进行调研。在听取云南师范大学内部审计工作情况介绍后,苏黎给予肯定并对内部审计指导性计划的实施提出建议。一是要加强预算执行审计;二是要继续开展专项资金审计;三是要加大对固定资产投资项目审计力度;

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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