作者:徐鹤田企业内部审计国有企业慈溪市规划惩治和预防腐败体系内部审计体系审计监督体系内部审计制度
摘要:近日,浙江省慈溪市委办公室、市政府办公室联合印发Ⅸ慈溪市国有企业惩治和预防腐败体系2008~2012年实施方案》,对该市国有企业内部审计监督体系、职能、制度及监督办法等进行了三年规划。一是规划国有企业内部审计体系。2008~2010年,全市国有企业均要建立内部审计制度,配备与企业规模相应的内部审计力量,建立健全国有企业内部审计体系。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
省级期刊
人气 32722 评论 61
人气 27039 评论 62
部级期刊
人气 27036 评论 45
CSSCI南大期刊、北大期刊
人气 22182 评论 58