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内部审计促进鄞州村级财务管理呈现三大变化

作者:励佩珍村级财务管理内部审计人员鄞州区集体资产保值增值基建工程项目资金收支重点审计土地征用

摘要:2008年,浙江省宁波市鄞州区乡镇内部审计重点审计了村级可用资金收支、村级集体资产保值增值、土地征用及补偿费收支、村级基建工程项目财务收支、村级各类承包合同及兑现情况等,共查出违规资金4038万元,追回被侵占集体资金280万元。内部审计人员及时总结发现的共性问题,在认真分析形成问题的原因的基础上,提出了一系列加强村级财务管理的建议,

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中国内部审计

《中国内部审计》(CN:11-4068/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

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